| Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
| ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI" | 2019 | 2019-01-24 |
| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
| 5624229C95 | CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA MARZO 2014 - LOTTO N. 4 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02884150588 CNS - SOCIETA' COOPERATIVA | 84816.35 | 84816.35 |
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2015-03-31 | |
| 7625894ECB | SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2018/19 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08115241005 LE GINESTRE arl COOPERATIVA SOCIALE | 26843.42 | 26843.42 |
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2018-10-01 | 2019-05-13 |
| 77104207DD | VIAGGIO ISTRUZIONE 2018/19 STAGE MALTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL | 27683.00 | 27683.00 |
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2018-11-29 | 2019-04-27 |
| Z0328305AB | INCARICO RPD PERIODO GIU. 2018/GIU.2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE | 750.00 | 750.00 |
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2019-04-29 | 2019-05-18 |
| Z032AD9F6C | CONVENZIONE DI CASSA ANNI 2020 / 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00923791008 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA | 2000.00 | 0.00 |
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2019-11-27 | |
| Z0E2A37E1B | ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO OTTOBRE 2019 GIUGNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08963051001 IL DONO COOPERATIVA SOCIALE | 9368.95 | 0.00 |
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2019-10-01 | |
| Z111F74FFB | NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICE RIF. 687 SERVIZIO IN CONVENZIONE | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02298700010 OLIVETTI SPA | 10320.00 | 2036.57 |
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2017-10-01 | |
| Z1225E1DFE | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2018/19 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE | 3773.00 | 3773.00 |
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2018-11-22 | 2019-03-07 |
| Z12269FF68 | CORSO AGIIORNAMENTO PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14621041004 LEARNING UP SRL | 60.00 | 60.00 |
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2019-02-02 | 2019-03-07 |
| Z182B1B461 | ESAMI ADVANCED NUOVA ECDL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03720700156 AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico | 36.00 | 36.00 |
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2019-12-19 | |
| Z1B2A3E0B7 | MATERIALE TIPOGRAFICO PER EVENTO TEORIA DEI GIOCHI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PCNPRI64M59A749F PACIONI PIERA | 120.00 | 120.00 |
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2019-11-07 | 2019-11-08 |
| Z1D2687B2A | ACQUISTO STAMPANTI SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04160880243 STEMA SRL | 468.36 | 468.36 |
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2018-12-28 | 2019-04-06 |
| Z23286F07D | MATERIALE LABORATORI CHIMICA E FISICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01536600586 TITO MENICHELLI srl | 287.10 | 287.10 |
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2019-05-16 | 2019-07-31 |
| Z26283054C | CORSO AGGIORNAMENTO RLS SIG. CAPOTOSTI GIUSEPPE ROMA VIA DEL FRANTOIO, 4 LICEO ENZO ROSSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE | 102.00 | 102.00 |
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2019-04-29 | 2019-05-02 |
| Z29274E623 | ACQUISTO N. 2 HARD DISK PER LABORATORI ABILITATI ESAMI ECDL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCCDNL75B22I992O CDE COMPUTER SERVICE DI DANIELE CICCONE | 81.96 | 81.96 |
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2019-02-27 | 2019-03-07 |
| Z2C2841B68 | RICHIESTA FORNITURA DI 10.000 SMS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL | 855.00 | 855.00 |
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2019-05-17 | 2019-05-18 |
| Z3026355A2 | ACQUISTO TENDE VENEZIANE AULA TRINITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07732781005 LUSTRISSIMI s.n.c. | 278.69 | 278.69 |
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2018-12-29 | 2019-01-29 |
| Z382731A6B | VIAGGIO A ROMA (TEATRO ORIONE) DEL 20/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14368381001 DFN TRAVEL | 410.00 | 410.00 |
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2019-04-03 | 2019-04-06 |
| Z3A27FD318 | PACCHETTO HOSTING ADVANCED | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 ARUBA S.p.A. | 29.99 | 29.99 |
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2019-06-06 | 2019-06-17 |
| Z3A29DA9ED | ADESIONE CORSO AGGIORNAMENTO DS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 110.00 | 110.00 |
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2019-10-07 | 2019-09-27 |
| Z3E27F5F7F | VIAGGIO DEL 08/05/2019 - ORIENTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRCFRZ81T24L182R MARCANTONIO FABRIZIO | 260.00 | 260.00 |
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2019-05-29 | 2019-06-17 |
| Z3F276B8E3 | VIAGGIO A VALMONTONE DEL 07/03/2019 PARTECIPAZIONE DELL'ISTITUTO ALLA GARA "1000 DI MIGUEL" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14368381001 DFN TRAVEL | 340.00 | 340.00 |
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2019-03-11 | 2019-04-06 |
| Z492A21C5F | SERVIZIO ASSICURAZIONEALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2019/20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | 4560.00 | 0.00 |
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2019-10-11 | |
| Z4A287477A | ACQUISTO N. 8 SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 662.40 | 662.40 |
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2019-06-25 | 2019-07-01 |
| Z4F28747D8 | ACQUISTO N. 2 STAMPANTI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA (CENTRALE E ASSOCIATA) (RICERCA SU MEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04179650249 ZEMA SRL | 266.66 | 266.66 |
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2019-06-06 | 2019-06-17 |
| Z502566569 | ACQUISTO CAVI PER PREDISPOSIZIONE AULA MAGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15018811008 VIDEOMANIA CENTER srl | 188.61 | 188.47 |
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2018-12-29 | 2019-02-25 |
| Z52274D7B2 | LOCANDINE E MANIFESTI PER INCONTRO LUCIA GORACCI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05654291003 TIPOGRAFIA MANCINI SAS DI VIDMAR ALDO | 185.00 | 185.00 |
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2019-03-06 | 2019-03-07 |
| Z5229F8AF1 | NOLEGGIO PULLMAN PER ROMA TEATRO GLOBE 11/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14368381001 DFN TRAVEL | 410.00 | 410.00 |
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2019-11-27 | 2019-12-11 |
| Z5629ADBED | ACQUISTO 35 REGISTRI DI CLASSE A.S. 2019/20 (RICERCA MEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 s.a.s. | 219.00 | 219.00 |
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2019-09-17 | 2019-10-07 |
| Z5B25FF6A5 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO A.S. 2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL | 12636.00 | 12636.00 |
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2018-11-29 | 2019-05-18 |
| Z60289CEA2 | ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE PER ALUNNI SEDE CENTRALE ED ASSOCIATA (RICERCA MEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 688.50 | 688.50 |
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2019-06-15 | 2019-06-17 |
| Z6424F0198 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MERENDE 2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04556831008 APPODIA MARKET | 28000.00 | 0.00 |
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2018-09-19 | 2019-06-08 |
| Z652A9873E | ACQUISTO SKILL CARD E ESAMI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03720700156 AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico | 2585.00 | 2585.00 |
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2019-11-27 | 2019-12-11 |
| Z6725FF6F0 | CAMPO SCUOLA A NOVA SIRI MAGGIO/GIUGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00399570613 AVION TRAVEL SRL | 32860.00 | 32860.00 |
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2018-10-25 | 2019-07-01 |
| Z672AB4003 | VIAGGIO A ROMA DEL 04/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14368381001 DFN TRAVEL | 400.00 | 0.00 |
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2019-11-27 | |
| Z682A37ED5 | ASSISTENZA CAA A.S. 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08115241005 LE GINESTRE arl COOPERATIVA SOCIALE | 2096.95 | 0.00 |
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2019-11-28 | |
| Z6925FF584 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA A.S. 2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04617111002 COMPETITION TRAVEL | 35285.00 | 35285.00 |
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2018-11-29 | 2019-04-27 |
| Z6A286F0FF | ACQUISTO BOCCOLE DI SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00862680154 DE LORENZO SPA | 107.40 | 107.40 |
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2019-05-29 | 2019-05-27 |
| Z7527D56FC | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA DEL 13/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14368381001 DFN TRAVEL | 410.00 | 410.00 |
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2019-05-13 | 2019-05-18 |
| Z7C28336F3 | ACQUISTO RILEGATRICE (RICERCA MEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 195.56 | 195.56 |
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2019-05-13 | 2019-05-18 |
| Z7D2A68E01 | ACQUISTO TONER BROTHER TN2420 COMP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCCDNL75B22I992O CDE COMPUTER SERVICE DI DANIELE CICCONE | 213.10 | 213.10 |
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2019-11-07 | 2019-11-08 |
| Z7E29C8A59 | ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI (RICERCA MEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL | 180.00 | 180.00 |
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2019-10-02 | 2019-10-07 |
| Z8326D18AB | ACQUISTO 10,000 SMS COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL | 855.00 | 855.00 |
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2019-01-22 | 2019-05-08 |
| Z842AB849E | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA A.S. 2019/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10159931004 TRE SRL | 37500.00 | 0.00 |
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2019-11-19 | |
| Z852A1E4F8 | ACQUISTO HARD DISK 1TB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCCDNL75B22I992O CDE COMPUTER SERVICE DI DANIELE CICCONE | 39.34 | 39.34 |
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2019-10-19 | 2019-11-08 |
| Z862762C35 | ACQUISTO 3 BOBINE OSCURANTI ADESIVE PALESTRA CENTRALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07732781005 LUSTRISSIMI s.n.c. | 67.46 | 67.46 |
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2019-03-12 | 2019-04-06 |
| Z8B2786735 | TONER PER STAMPANTI UFFICI BROTHER TN2420 (RICERCA MEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08458520155 DEBA SRL | 513.90 | 513.90 |
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2019-03-20 | 2019-04-06 |
| Z8D27025DB | ACQUISTO LICENZA KIS 2019 UFFICI DI SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCCDNL75B22I992O CDE COMPUTER SERVICE DI DANIELE CICCONE | 154.92 | 154.92 |
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2019-02-19 | 2019-03-07 |
| Z8F2AC9827 | MANIFESTI E LOCANDINE PER ORIENTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PCNPRI64M59A749F PACIONI PIERA | 630.00 | 630.00 |
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2019-11-22 | 2019-12-11 |
| Z9224DAD06 | SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI CON DEFICIT SENSORIALE A.S. 2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS | 1865.14 | 0.00 |
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2018-10-23 | |
| Z9229F004C | ACQUISTO SERVIZIO DI CONSULENZA APPLICAZIONE GDPR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14494301006 INFOTEK SRLS | 950.00 | 0.00 |
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2019-09-01 | |
| Z952AB8642 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO A.S. 2019/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 35700.00 | 0.00 |
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2019-11-20 | ||
| Z962677894 | ACQUISTO N. 20 RAM LABORATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCCDNL75B22I992O CDE COMPUTER SERVICE DI DANIELE CICCONE | 377.00 | 377.00 |
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2018-12-28 | 2019-01-30 |
| Z971168B0D | GISO DI DE SANTIS MARIO &CO ACQUISTO CARTELLINE SOSPESE RICERCA MEPA (DITTA IN FALLIMENTO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02529220960 GISO di DE SANTIS MARIO M. & C | 884.99 | 0.00 |
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2014-11-12 | |
| Z9B272B4A9 | NOLEGGIO PULLMAN DEL 27/02/2019 VISITA MUSEO DELLA MENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14368381001 DFN TRAVEL | 410.00 | 410.00 |
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2019-03-04 | 2019-03-07 |
| Z9F2A8449D | FORNITURA MATERIALE IGIENICO (CONFRONTO MEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07732781005 LUSTRISSIMI s.n.c. | 3873.16 | 3873.16 |
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2019-11-22 | 2019-12-11 |
| ZA429B6796 | ACQUISTO N. 20 DIARI DEL PROFESSORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITR.SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. | 42.00 | 42.00 |
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2019-09-17 | 2019-10-07 |
| ZA52AD9FF2 | VIAGGIO A ROMA NUVOLA EUR DEL 04/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 390.00 | 390.00 |
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2019-12-07 | 2019-12-11 |
| ZA82745AD3 | SERVIZIO POSTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE Spa | 439.62 | 439.62 |
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2019-03-20 | 2019-12-11 |
| ZAC272B552 | NOLEGGIO BUS CINEMA A GUIDONIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 540.00 | 540.00 |
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2019-03-18 | 2019-04-06 |
| ZB01F7FF33 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK | 01-PROCEDURA APERTA | 11130251009 SETTEMILACAFFE' srl | 39344.26 | 0.00 |
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2017-10-19 | |
| ZB029DC5CF | SERVIZIO DI ASSISTENZA SENSORIALE MESI SETT. 2019 - GIUGNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS | 6288.60 | 0.00 |
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2019-10-19 | |
| ZB3288A369 | VIAGGIO A CAMPO IMPERATORE (PROGETTO AMBIENTE CULTURA E SPORT) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 340.00 | 340.00 |
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2019-06-06 | 2019-06-17 |
| ZB62A582FE | NOLEGGIO BUS VIAGGIO A RECANATI DEL 07/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 530.00 | 530.00 |
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2019-11-15 | 2019-11-16 |
| ZB62AB8559 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN FRANCIA A.S 2019/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10159931004 TRE SRL | 22000.00 | 0.00 |
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2019-11-19 | |
| ZB7285D4D3 | NOLEGGIO PULLMAN PER ROMA IL 23/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14368381001 DFN TRAVEL | 410.00 | 410.00 |
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2019-05-20 | 2019-05-29 |
| ZB826779E6 | NOLEGGIO BUS VIAGGIO PER ORIENTAMENTO DEL 17/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14368381001 DFN TRAVEL | 320.00 | 320.00 |
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2018-12-21 | 2019-01-25 |
| ZC5265216F | ACQUISTO NOTEBOOK LENOVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04179650249 ZEMA SRL | 844.62 | 844.62 |
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2018-12-29 | 2019-03-07 |
| ZC92AEB3D | PER FORNITURA LOCANDINE PROG. RELAZIONI VIOLENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PCNPRI64M59A749F PACIONI PIERA | 40.00 | 40.00 |
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2019-10-28 | 2019-11-08 |
| ZCA269CEF4 | SUITE AXIOS DIAMOND 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL | 3600.00 | 3600.00 |
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2019-04-03 | 2019-04-06 |
| ZCA28098BE | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (CONFRONTO MEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03804230104 MAESTRIPIERI SRL | 736.01 | 736.01 |
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2019-05-02 | 2019-05-18 |
| ZCA2AB85D6 | STAGE LINGUISTICO A YORK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10159931004 TRE SRL | 20400.00 | 0.00 |
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2019-11-20 | |
| ZCE273B68B | ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07732781005 LUSTRISSIMI s.n.c. | 110.08 | 110.08 |
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2019-03-06 | 2019-03-07 |
| ZCF2AAD0D1 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCCDNL75B22I992O CDE COMPUTER SERVICE DI DANIELE CICCONE | 311.62 | 311.62 |
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2019-11-22 | 2019-12-11 |
| ZD02A0228F | SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI MERENDE A.S. 2019/20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19305.00 | 0.00 |
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2019-11-07 | ||
| ZD42688D1D | NUMERO CENTRO TRINITY N. 3387 SESSIONE MARCH/MAY 2019 ESAMI LINGUA INGLESE ALUNNI ISTITUTO E CANDIDATI ESTERNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00680767793 Trinity College London | 2449.20 | 2449.20 |
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2018-12-28 | 2019-01-09 |
| ZD52B0DCA2 | ISTITUTO DI NEUROSCIENZE : Istituto Braschi-Quarenghi di Subiaco Iscrizione n. 61 alunni alle Olimpiadi delle Neuroscienze Pisa 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02118311006 ISTITUTO DI NEUROSCIENZE CNR | 62.00 | 62.00 |
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2019-12-11 | 2019-12-11 |
| ZD62A73C01 | ACQUISTO BULLONI SEGHETTATI PARETE ATTREZZATA PALESTRA ASSOCIATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05816301005 EURO PALI S.R.L. | 150.00 | 150.00 |
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2019-11-22 | 2020-01-14 |
| ZD82AA336D | NOLEGGIO BUS PER MUSEO BAROCCO DI ROMA 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 400.00 | 400.00 |
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2019-12-05 | 2019-12-11 |
| ZDA25AAD83 | ACQUISTO TONER SAMSUNG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07708230631 NEAPOLIS INFORMATICA SRL | 417.00 | 417.00 |
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2018-11-22 | 2019-01-20 |
| ZDB277BF8A | ACQUISTO FORNITURA CARTA FORMATO A4 (RICERCA MEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03804230104 MAESTRIPIERI SRL | 566.40 | 566.40 |
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2019-04-03 | 2019-04-06 |
| ZDE2A3C1EF | NOLEGGIO BUS VIAGGIO A TIVOLI TEATRO GIUSEPPETTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 280.00 | 280.00 |
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2019-11-07 | 2019-11-08 |
| ZE326E9674 | ACQUISTO INTERRUTTORI BIPOLARI LABORATORI ESERCITAZIONE ALUNNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07732781005 LUSTRISSIMI s.n.c. | 98.36 | 98.36 |
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2019-02-07 | 2019-03-07 |
| ZE528AF167 | ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO PARETE ATTREZZATA PALESTRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04382561001 IMMOBILIARE SAVILO SRL | 1185.11 | 1185.11 |
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2019-07-01 | 2019-07-10 |
| ZEB25E1DA7 | RICHIESTA MATERIALE ORIENTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PCNPRI64M59A749F PACIONI PIERA | 630.00 | 630.00 |
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2018-12-14 | 2019-01-25 |
| ZED2A8A32C | NOLEGGIO 2 BUS PER TRASPORTO ALUNNI ALLA FIERA DI ROMA DEL 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 620.00 | 620.00 |
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2019-11-20 | 2019-12-11 |
| ZEE28AFBAC | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI COMMISSISIONI ESAMI STATO (RICERCA MEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01513020238 MIDA SRL | 429.22 | 429.22 |
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2019-06-15 | 2019-06-17 |
| ZF02691CF2 | NOLEGGIO BUS PER ORIENTAMENTO IN USCITA LA SAPIENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14368381001 DFN TRAVEL | 820.00 | 820.00 |
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2019-02-02 | 2019-03-10 |
| ZF426EB291 | VISITA ISPETTIVA DI CONTROLLO AUDIT DI SORVEGLIANZA UNI EN ISO 9001 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06205961003 DASA - RAGISTER S.P.A. | 763.31 | 763.31 |
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2019-03-06 | 2019-03-07 |
| ZF626CB834 | ACQUISTO 100 ESAMI E 20 SKILLS CARD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03720700156 AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico | 1900.00 | 1900.00 |
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2019-01-21 | 2019-02-25 |
| ZF62A23C4B | ACQUISTO LOCANDINE ECDL A.S. 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PCNPRI64M59A749F PACIONI PIERA | 55.00 | 55.00 |
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2019-11-07 | 2019-11-08 |
| ZF62AB84F3 | VIAGIO ISTRUZIONE GRECIA A.S. 2019/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10159931004 TRE SRL | 19000.00 | 0.00 |
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2019-11-19 | |
| ZFA2841624 | MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE SEDE CENTRALE ED ASSOCIATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MLNGNN76M21I992S MELANCIA GIOVANNI | 3000.00 | 3000.00 |
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2019-06-11 | 2019-06-17 |