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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>CNS - SALDO FATT. N. V1/0014578 DEL 31/03/2014 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA MARZO 2014 - LOTTO N. 4</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>LE GINESTRE arl SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 COME DA CONVENZIONE DEL28/12/17</oggetto>
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      <oggetto>LP VIAGGI - SUBIACO -fattura n. 15/2017 del 06/05/2017 VIAGGIO A ROMA "INVITO A CORTE" EVENTO DEL 06/05/2017</oggetto>
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      <oggetto>EDUTRONIC fattura n. 45 PA del 26/10/2017 ACQUISTO ACCESSORI PER CUFFIE DI LABORATORIO</oggetto>
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      <oggetto>AXIOS ITALIA Acquisto 10,000 SMS fattura n. 1783E del 02/11/2017</oggetto>
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      <oggetto>SEGNI INTEGRAZIONE LAZIO fattura n. 202-000103 del 20/12/2017 MESE OTTOBRE 2017</oggetto>
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      <oggetto>DASA RAGISTER fattura n. IDS170006 del 28/02/2017 VISITA ISPETTIVA DEL 22/02/2017</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONTRATTO 60 MESI</oggetto>
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      <oggetto>OLIVETTI SPA - fattura n. A20020171000019662 del 31/12/2017 NOLEGGIO OTTOBRE DICEMBRE 2017 RIF. 687</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER CARTUCCE</oggetto>
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      <oggetto>SIMBRUINA VIAGGI fattura n. 5 FVSs del 04/03/2017 VIAGGIO ROMA TEATRO ORIONE</oggetto>
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      <oggetto>TIPOGRAFIA FABRESCHI ORDINE MANIFESTI PER ORIENTAMENTO</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 09/2017 del 27/03/2017 VIAGGIO MUSEO DELLE ORME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI  SUBIACO (RFM) fattura n. 23/2017 del 16/10/2017 Viaggio a Roma Teatro Globe Theatre 13/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO IN TOSCANA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LA PITAGORA fattura n. 175/CV del 31/05/2017 ACQUISTO CARTA USO UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRSMRC62T28H294Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSMRC62T28H294Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>945.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>945.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z221E0609D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CASA EDITRICE LOMBARDI fattura n. 660/PA del 31/03/2017 ordine MEPA 3593409 del 29/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITR.SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>L.P. VIAGGI Fattura n. 03/2017 del 10/02/2017 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA MUSEI VATICANI del 10/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z261CD056C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AXIOS ITALIA fattura n. 1146E del 15/03/2017 ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C188BF3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - PROGETTO LA SCUOLA VA IN PISCINA A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11009171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11009171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3135.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z331EB2B41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AICA fattura n. 003498 del 24/05/2017 Acquisto n. 5 Kit</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z36212AAA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAMPO SCUOLA NATURALISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A1D1B215</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CICCONE DANIELE C.D.E SUBIACO fattura n. 032 del 10/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCCDNL75B22I992O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDE COMPUTER SERVICE DI DANIELE CICCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCCDNL75B22I992O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDE COMPUTER SERVICE DI DANIELE CICCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F1DIF90B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AICA Fattura n. 000567 del 06/02/2017 Acquisto 15 Kit Nuova ECDL base</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4520FDD13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POMPEI ALFREDO Fattura n. 12/PA del 12/12/2017  VIAGGIO A PALESTRINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LP VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DESTINAZIONE MONDO fattura n. 122 del 17/05/2017 Viaggio a Policoro dal 19  al 22 maggio 2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04507331009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCANTONIO VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEGGERE E VIAGGIARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06806891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESTINAZIONE MONDO S.A.S. (CANULEIO)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POMPEI ALFREDO fattura n. 10/PA del 15/11/2017 VIAGGIO A VILLA ADRIANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LP VIAGGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>LP Viaggi fattura n. 21/2017 del 28/05/2017 Viaggio a Roma La Sapienza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>CASA EDITRICE SPAGGIARI fattura n. 20174E24729 del 31/08/2017 ORDINE REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITR.SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 26/2017 del 09/11/2017 VIAGGIO A ROMA 08/11/2017 FIERA DI ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 01/2017 del 26/01/2017 NOLEGGIO BUS PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAGE A BRISTOL CL. III</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POMPEI ALFREDO fattura n. 13/PA del 12/12/2017 VIAGGIO ROMA EST E RITORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LP VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 4/2017 del 13/02/2017 VIAGGIO A ROMA ORIENTAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTE ITALIANE fattura n. 8717002712 del 17/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>162.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z641C8416B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VALSECCHI CANCELLERIA SRL. ACQUISTO CARTA BIANCA F.TO A4 N. 300 RISME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRSMRC62T28H294Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>584.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIMBRUINA VIAGGI  fattura n. 1 del 23/01/2017 VIAGGIO DEL 12/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LP VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>C.R.I.  - ASSOCIAZIONE VALLE DELL'ANIENE fattura n. 4/PA del 21/06/2017- cORSO DI FORMAZIONE81/08 TENUTO NEL PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 PER N. 11 CORSISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12660901005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.R.I. - COMITATO VALLE DELL'ANIENE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12660901005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.R.I. - COMITATO VALLE DELL'ANIENE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UNITED NETWORK EUROPA fattura n. FATTPA 65_17 del 01/06/2017 ASL  N. 261 ALLIEVI DELLE CLASSI 3 e 4</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97857100586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNITED NETWORK EUROPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97857100586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNITED NETWORK EUROPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7830.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONDOFFICE fattura n. 30017390 del 20/06/2017 MATERIALE CANCELLERIA ESAMI</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>92.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UNISONA fattura n. 7S244 del 24/11/2017 partecipazione evento sulle regole</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z721E69EC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INGROSCART SRL - PARZIALE LIQUIDAZIONE SU FATTURA 419/01 DEL 22/05/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA QUOTA DA IMPUTARE SULL'ATTIVITA' A2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1693.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1693.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z751E26FED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EURO INFORMATICA SERVICE fattura n. 17/00002 del 30/06/2017 FORNITURA PER LABORATORI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (progetto Fondazione Roma)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROINFORMATICA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11999011007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROINFORMATICA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30458.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30458.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z781CDBA5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AXIOS fattura n. 79E del 10/01/2017 ACQUISTO 10,000 SMS</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C1AE267E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FUSION TECHNOLOGY - MANUTENZIONE RETE</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E1D3AFA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECOM ITALIA fattura n. 8W00012745 del 10/01/2017 N. TEL077413503615 DEL 10/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3513.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3513.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F0F5E2FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OLIVETTI SPA-  SALDO FATTURA N. 1134699308 DEL 13/10/2014 CONTRATTO NOLEGGIO 2116940284 DEL 16/07/2014 D COPIA 4500MF C MATRICOLA LXP4501037</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z831C2AEB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AIG EUROPE LIMITED GEN. ITALIA - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI 766 - 6% = 720 * E3,80 cd POLIZZA N.26701</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambiente Scuola S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPP. GENER. ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPP. GENER. ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3290.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 02/2017 del 30/01/2017 ROMAUNIVERSITA' LA SAPIENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>826.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>POMPEI ALFREDO fattura n. 15/PA del 21/12/2017 VIAGGIO A ROMA SAXA RUBRA STUDI TELEVISIVI DEL 17/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>G.R.I.L. srl fattura n. 54/PA del 06/06/2017 ACQUISTO TARGHE PER LABORATORI FINANZIATI DA FONDAZIONE ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.R.I.L.srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05153361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R.I.L.srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LA SFORZESCA EDITRICE SRL fattura n. 567 del 02/10/2017 libretti giustificazione alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>MENHIR COMPUTERS - ACQUISTO BOX SICUREZZA PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>88.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>CASA EDITRICE LOMBARDI fattura n. 2272/PA del 24/11/2017 ACQUISTO REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>272.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 08/2017 del 23/03/2017 Viaggio Roma Colosseo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP Viaggi fattura n. 07/2017 del 14/03/2017 Viaggio a Roma Montecitorio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[GISO DI DE SANTIS MARIO &CO ACQUISTO CARTELLINE SOSPESE (DITTA IN FALLIMENTO)]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[GISO di DE SANTIS MARIO M.  & C]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>884.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO IN SICILIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUBLACENSIS arl IMPEGNO NETTO, COME DA CONVENZIONE, INGRESSO IN PISCINA A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11009171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11009171007</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1863.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 11/2017 del 12/04/2017 VIAGGIO A ROMA CONSIGLIO REGIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PACIONI PIERA IMPEGNO PER REALIZZAZIONE BROCHURES E MANIFESTI</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCNPRI64M19A749B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACIONI PIERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCNPRI64M19A749B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACIONI PIERA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MARCANTONIO VIAGGI fattura n. 08/E del 04/03/2017 VIAGGIO PRAGA DAL 30/03/2017 AL 03/04/2017 i ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04507331009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCANTONIO VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06806891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESTINAZIONE MONDO S.A.S. (CANULEIO)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE E VIAGGIARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04507331009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCANTONIO VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38367.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38367.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EDUTRONIC SRL fattura n. 41 PA del 29/09/2017 ASSISTENZA LABORATORIO LINGUE</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08834950019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUTRONIC srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08834950019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUTRONIC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONDOFFICE SRL fattura n. 30019840 del 21/11/2017 CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>144.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320270162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVS ITALIA SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05037541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AROMATIKA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11130251009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETTEMILACAFFE' srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11130251009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETTEMILACAFFE' srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NUMERO CENTRO TRINITY: N. 3387 SESSIONE: MAY 2017 - ESAMI LINGUA INGLESE ALUNNI ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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          <identificativoFiscaleEstero>680767793</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Trinity College London</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>680767793</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Trinity College London</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4665.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4665.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AXIOS ITALIA srl fattura n. 1404E del 05/04/2017 ACQUISTO 10000 SMS</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB61DE15FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 1072017 del 10/04/2017 Viaggio Bomarzo del 08/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB71D8ADD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIMBRUINA VIAGGI fattura n. 6 FVSs del 07/03/2017 VIAGGIO ROMA SISTINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LP VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIMBRUINA VIAGGI fattura n. 4 FVSs del 02/03/2017 SCUDERIE DEL QUIRINALE N. 2 BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LP VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB1E2E1E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D66 fattura n. 10/2017 del 28/03/2017 RIPARAZIONE BRACCETTO CONCELLO SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06735561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D66 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06735561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D66 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB212A844</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO A PRAGA CL. V</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>VIAGGIO LISBONA CL. V</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>SIMBRUINA VIAGGI fattura n. 3 FVSs del 16/02/2017 TEATRO ELISEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LP VIAGGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>SIMBRUINA VIAGGI fattura n. FVSs 58 del 15/12/2017 VIAGGIO ROMA UNIVERSITA' DEL 06/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LP VIAGGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PMPLRD68E20L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPEI ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMPGRZ59B45I992U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD520F9AFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA SUD FATTURA N. 1723 PA DEL 22/12/2017 ORDINE BUSTE INTESTATE DEL 27/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITR.SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1196.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC20BEBB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AICA fattura n. 005986 del 14/11/2017 ACQUISTO 40 ESAMI E15 SKILLS CARD</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ze31ed8d7b</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>C.R.I. Assistenza con ambulanza giornata dello Sport fattura n. 6/A del 12/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12660901005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.R.I. - COMITATO VALLE DELL'ANIENE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12660901005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.R.I. - COMITATO VALLE DELL'ANIENE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC1FF129C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE MERENDE A.S. 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01379751006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIZZERIA CADORNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>APPODIA MARKET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04556831008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPODIA MARKET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC206C84B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FUSION TECHNOLOGY fattura n. 691 del 31/10/2017 ACQUISTO PROGRAMMA DI RETE PER N. 4 LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08834950019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUTRONIC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>