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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-01-28</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>CNS - SALDO FATT. N. V1/0014578 DEL 31/03/2014 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA MARZO 2014 - LOTTO N. 4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>LP VIAGGI - SUBIACO fattura n. 03 del 15/01/2016 VIAGGIO ROMA DEL 15/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CARTOTEC SAS fattura n. 1167 del 17/06/2016 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ESAME DI STATO</oggetto>
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      <oggetto>OMNIA COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE / DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>REFILLSRL fattura n. 268/PA del 14/11/2016 FORNITURA TONER CARTUCCE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ECOLASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>AXIOS fattura n. 1683E del 15/03/2016 SMS ALUNNI</oggetto>
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      <oggetto>SAR SRL fattura n. 52/A del 28/04/2016 CARTELLINE SOSPESE PER ARCHIVIO</oggetto>
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      <oggetto>POSTE ITALIANE fattura n. 8716125571 del 16/05/2016 PERIODO FEBBRAIO 2016</oggetto>
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      <oggetto>LP VIAGGI  fattura n. 10 del 13/02/2016 TEATRO ITALIA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>872.72</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ORDINE N. 5035/C4 DEL 20/11/2015</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>553.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
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      <cig>Z2219C46E6</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>1962 - QUARENGHI - SUBIACO     ORDINE PER N. 10 ESAMI                                                                                                                                                                                         </oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>LA SFORZESCA EDITRICE SRL fattura n. 609 del 04/10/2016 LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE A.S. 2016/17</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>VIAGGIO A ROMA del 30/10/2015 N. 3 BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 05 del 26/01/2016 VIAGGIO A ROMA MONTECITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - PROGETTO LA SCUOLA VA IN PISCINA A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3135.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>SI.E..CO srl fattura n. 000538/002 del 11/05/2016 fornitura carta fotocopiatrice f.to A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SI.EL.CO srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 06 del 26/01/2016 ROMA EST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07353491009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CILIA BUS srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10240051002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>CASA EDITRICE SPAGGIARI fattura n. 20164E05197 del 10/02/2016 TONER LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2464.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IL DONO SOC. COOP. fattura n. 113/PA del 31/10/2016 MESE OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL DONO - SCOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08963051001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL DONO - SCOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8850.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGENZIA SUBLACENSE ONORANZE FUNEBRI TARGA INGRESSO SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA SUBLACENSE DI ONORANZE FUNEBRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07823971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA SUBLACENSE DI ONORANZE FUNEBRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[ENI GAS & P fattura n. G166000273 del 28/01/2016]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ENI SpA Divisione Gas &Power]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>412.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>401.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 08 del 03/02/2016 ORIENTAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07353491009</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>10240051002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F18A6A5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 12/16 del 10/03/2016 CASERTA VIAGGIO e RIMBORSO SPESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07353491009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CILIA BUS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10240051002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6017E5799</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRE SRL  fattura n. 35 del 07/03/2016 VIAGGIO A FIRENZE DAL 07/03/2016 AL 09/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HAPPYLAND SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>AXIOS PROGRAMMA SEGRETERIA DIGITALE AGGIORNAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>VALSECCHI CANCELLERIA SRL. ACQUISTO CARTA BIANCA F.TO A4 N. 300 RISME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>584.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>AXIOS ITALIA ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONE UFFICI SEGRETERIA fattura n. 1645E del 11/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>PRIMATOUR fattura n. 107 del 29/02/2016  I ACCONTO VIAGGIO BERLINO 10/140 MARZO 2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPETITION TRAVEL fattura n. 455/2016/T del 28/05/2016 VIAGGIO ISTRUZIONE IN GRECIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10327111000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPYLAND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>DASA RAGISTER SPA fattura n. IDS160006 del 15/02/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>06205961003</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TREGI SRL  fattura n. 18/2016 del 17/02/2016 REALIZZAZIONE IMPIANTO WI FI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROINFORMATICA SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TREGI Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12294771006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREGI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6065.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AXIOS ITALIA SERVICE fattura n. 2373E del 13/06/2016 SMS ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FUSION TECHNOLOGY - MANUTENZIONE RETE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INFOBIT SNC fattura n. 2016/0000123SP del 17/06/2016 ACQUISTO PC PORTATILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>388.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>388.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 32/2016 del 10/10/2016VIAGGIO SUBIACO ASSISI E RIENTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CILIA BUS srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OLIVETTI SPA-  SALDO FATTURA N. 1134699308 DEL 13/10/2014 CONTRATTO NOLEGGIO 2116940284 DEL 16/07/2014 D COPIA 4500MF C MATRICOLA LXP4501037</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI  SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI  SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BASCO BAZAR 2 SRL fattura n. 146 del 03/12/2016 AMBIENTI DIGITALI CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-_88</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04936581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASCO BAZAR 2 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08834950019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUTRONIC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04936581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASCO BAZAR 2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16370.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 15/16 del 21/03/2016 USCITA BAGNOREGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CILIA BUS srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FUSION TECNOLOGY fattura n. 736 del 21/09/2016 - Ampliamento adeguamento rete LAN/WLAN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TREGI Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5710.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LA SFORZESCA fattura n. 719 del 27/10/2016 ACQUISTO VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
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      <oggetto>DILC SRL fattura n. FATTPA 4_16 del 25/02/2016 Fornitura materiale informatico per laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07422061213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DILC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07422061213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DILC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>486.61</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MENHIR COMPUTERS - ACQUISTO BOX SICUREZZA PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>88.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OFFICE DEPOT ITALIA SRL fattura n. 6406563 del 28/11/2016 FORNITURA URGENTE CARTUCCE  (CONSEGNA 24h)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIKING OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKING OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>L.P. VIAGGI FATTURA N. 33/2016 BIS DEL 27/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07353491009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CILIA BUS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10240051002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UNIFO SRL fattura n. 000158/PA del 31/03/2016 MATERIALE LABORATORI CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01854410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01854410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>538.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[GISO DI DE SANTIS MARIO &CO ACQUISTO CARTELLINE SOSPESE (DITTA IN FALLIMENTO)]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529220960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GISO di DE SANTIS MARIO M.  & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>884.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OFFICE DEPOT fattura n. 6370456 del 04/10/2016 ACQUISTO URGENTE CARTUCCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKING OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKING OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA517E588C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PYRGOS TRAVEL fattura n. 365/2016/SC del 03/05/2016 VIAGGIO PALINURO 30/05/2016 AL 02/06/2016 I ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10327111000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPYLAND SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11638.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11638.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PACIONI PIERA IMPEGNO PER REALIZZAZIONE BROCHURES E MANIFESTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCNPRI64M19A749B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACIONI PIERA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCNPRI64M19A749B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACIONI PIERA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RAINESS SRL ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>802.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LUSTRISSIMI fattura n. 1/PA2016 del 28/01/2016 acquisto scaffalatura per archivio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07732781005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUSTRISSIMI  s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07732781005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUSTRISSIMI  s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>196.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>196.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 18/2016 del 18/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07353491009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CILIA BUS srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> TELECOM ITALIA fattura n. 8W00020372 del 12/01/2016 LINEA DATI LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2209.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2209.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI  fattura n. 14/16 del 21/03/2016 USCITA ROMA PARCO DELLA MUSICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07353491009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CILIA BUS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10240051002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AICA - fattura n. 003450 del 26/10/2016 ACQUISTO ESAMI CORE E NUOVA ECDL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC51759AEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BENACQUISTA ASSICURAZIONI - SALDO PREMIO ASSICURATIVO N.157 OPERATORI SCOLASTICI COPERTURA GLOBALE - PAGANTI 140 PREMIO ASSICURATIVO ? 3,80</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambiente Scuola S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3355.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3355.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TREGI SRL fattura n. 55/2016 del 30/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12294771006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREGI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12294771006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREGI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD61849827</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI - SUBIACO fattura n. 11-2016 del 26/02/2016 USCITE GALLERIA BORGHESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07353491009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CILIA BUS srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10240051002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>872.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD91960BFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LP VIAGGI fattura n. 17/2016 del 18/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07353491009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CILIA BUS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10240051002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L P VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB1A47BE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONDOFFICE SRL fattura n. 30011251 del 21/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD1806095</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TREGI SRL fattura n. 17/2016 del 17/02/2016 PARTE RELATIVA ALLA FORNITURA PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE WI-FI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12294771006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREGI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12294771006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREGI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4485.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF182B63A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1962 - QUARENGHI - SUBIACO   ACQUISTO ESAMI E SKILLS CARD                                                                                                                                                                                           </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2342.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2342.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE51C04BD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CASTELLANI.IT fattura n. VP 101/2016 del 23/11/2016 fornitura scaffalatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE717E57B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PYRGOS TRAVEL SRL fattura n. 110\2016\SC del 04/03/2016 ACCONTO VIAGGIO SICILIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10327111000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPYLAND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE81917B61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OFFICE DEPOT fattura n. 6257083 del 18/03/2016 TONER LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKING OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKING OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA17E5789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPETITION TRAVEL SRL fattura n. 359/2016/T del 27/04/2016 VIAGGIO A DUBLINO DAL 28/04/2016 AL 04/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10327111000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPYLAND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1B12AA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTOTEC 92 SAS fattura n. 1531 del 12/09/2016 ACQUISTO REGISTRO DI CLASSE A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF00F8EB95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30061637SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF619EBF93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94032770581</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FABRESCHI DI PIERA PACIONI fattura n. 9/PA del 20/05/2016 MANIFESTI LOCANDINE CORSO SERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCNPRI64M19A749B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACIONI PIERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCNPRI64M19A749B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACIONI PIERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>